10月29日晚間,炬光科技(688167)發布2025年第三季度報告。報告顯示,公司在本季度及年初至報告期末均實現營業收入大幅增長,盈利能力顯著改善,多項核心財務指標向好,展現出良好的發展韌性與成長動能。
2025年第三季度,炬光科技實現營業收入2.21億元,同比增長高達50.12%;年初至報告期末累計營業收入達6.13億元,同比增長33.88%。這一強勁增長主要得益于公司在激光光學元器件、汽車業務和全球光子工藝與制造服務三大板塊的協同發力。
在激光光學領域,泛半導體、工業光纖激光器及光通信客戶需求持續上升,帶動相關產品出貨量顯著增長。汽車業務方面,投影照明應用進入放量階段,客戶提貨量增加,成為推動營收的重要引擎。此外,隨著去年9月公司對Heptagon資產完成收購,以及公司與ams Osram簽訂的制造服務協議進入第一年收入結算階段,全球光子工藝與制造服務業務也為整體收入貢獻了可觀增量。
由于新加坡Heptagon業務整合初期虧損等因素,公司盈利情況受到一定程度影響,但單季度表現已出現積極拐點。第三季度,公司實現歸母凈利潤2718.70萬元,利潤總額為2863.27萬元,顯示出盈利能力的顯著回升。
毛利率的提升是推動盈利改善的關鍵因素之一。公司通過將瑞士并購的汽車壓印光學器件產線遷移至韶關生產基地,有效整合資源,大幅降低了生產運營成本。同時,激光光學業務中高毛利的高端產品銷售占比提升,疊加傳統產品自動化水平提高帶來的成本優化與良率提升,共同推動了整體毛利率上行。
值得注意的是,公司經營活動現金流量凈額表現優異,年初至報告期末為8921.94萬元,同比實現由負轉正,主要系銷售收入增長以及公司加強應收賬款管理所致,反映出其營運資金管理效率的提升和主營業務獲現能力的增強。
作為一家以技術驅動為核心的高科技企業,炬光科技持續加大研發投入。2025年前三季度,公司研發投入合計1.36億元,同比大幅增長87.76%,研發投入占營業收入的比例達到22.14%,較上年同期提升6.36個百分點。高強度的研發投入集中在光通信、消費電子及泛半導體制程等高潛力新興領域,為公司未來產品迭代和市場拓展奠定了堅實的技術基礎。
截至2025年9月30日,公司總資產為30.59億元,歸屬于上市公司股東的所有者權益為21.98億元,資產規模與權益穩步增長。資產負債表顯示,公司在建工程較年初顯著增加,反映了其持續進行產能擴張和產線升級的戰略決心。同時,并購整合帶來的商譽及無形資產變化,也體現了公司通過外延式發展強化核心競爭力的路徑。
炬光科技2025年第三季度業績表明,其前期在技術研發、并購整合、成本控制及市場開拓方面的戰略布局已開始收獲成效。隨著光通信、消費電子、泛半導體制程等下游應用市場的持續景氣,以及公司自身產品結構的優化與全球運營能力的提升,炬光科技有望在光子產業鏈中進一步鞏固其領先地位,開啟高質量增長的新階段。(秦聲)